Desarrollo del control interno en el área de servicios generales de una empresa de construcción

dc.contributor.advisorArce Almenara, María Elenaes
dc.contributor.authorChunga Goicochea, Christ Sayumies
dc.contributor.otherUniversidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Área de Contabilidad.es
dc.coverage.spatialLima, Perúes
dc.date.accessioned2020-07-09T01:04:03Z
dc.date.available2020-07-09T01:04:03Z
dc.date.issued2020-07-08es
dc.date.submitted2019es
dc.description.abstractEl objetivo del trabajo es evaluar y establecer procedimientos que minimicen los riesgos y desviaciones que puedan afectar al desarrollo y cumplimiento de los objetivos organizacionales del área de Servicios Generales en la empresa GyM S.A., perteneciente a la línea de Ingeniería y Construcción del Grupo Graña y Montero. El estudio se centra específicamente en la evaluación de riesgos, desarrollándose propuestas de mejora para minimizar dichos riesgos. De esta manera, se ha logrado regularizar todos los contratos y adendas de los proveedores con un plazo vigente a la fecha, lo cual permite que el proveedor presente su factura dentro del periodo. Adicionalmente, el flujo de recepción, revisión y entrega de valorizaciones ha disminuido respecto a los primeros meses, aún con el incremento de personal y de proveedores; y se ha logrado una mejor distribución de las funciones para evitar la duplicidad en una misma persona y responsabilizar a quienes autorizan. El estudio concluye que el conocimiento del control interno ha sido de gran utilidad para desarrollar métodos y procedimientos que permitan minimizar los riesgos y desviaciones que puedan afectar al cumplimiento y objetivos de la organización. Por lo demás, se han identificado manejos no adecuados en la organización, estableciendo y ejecutando oportunidades de mejora para la gestión.es
dc.description.uriTrabajo de Suficiencia Profesionales
dc.format.extent0,70 MBes
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.identifier.citationChunga, C. (2019). Desarrollo del control interno en el área de servicios generales de una empresa de construcción (Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título de Contador Público). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Programa Académico de Contabilidad y Auditoría. Piura, Perú.es
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11042/4523
dc.languageEspañoles
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad de Piuraes
dc.relation.publishversion1es
dc.relation.requiresAdobe Readeres
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.holderChrist Sayumi Chunga Goicocheaes
dc.rights.licenseCreative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacionales
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad de Piuraes
dc.sourceRepositorio Institucional Pirhua - UDEPes
dc.subjectControl interno -- Empresas -- Análisises
dc.subjectAuditoría interna -- Empresases
dc.subjectEmpresas constructoras -- Evaluación del riesgoes
dc.subject.ddc657.458es
dc.titleDesarrollo del control interno en el área de servicios generales de una empresa de construcciónes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
thesis.degree.disciplineContabilidad y Auditoríaes
thesis.degree.grantorUniversidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresarialeses
thesis.degree.levelTítulo Profesionales
thesis.degree.nameContador Públicoes
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